| 
       BASE LEGAL  
      La  Ley 
      20-2017, según enmendada, conocida como 
      "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", crea el 
      referido Departamento conformado por siete (7) negociados.  En particular, 
      se crea el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas adscrito al 
      Departamento.  Este Negociado es responsable de garantizarle a la 
      ciudadanía en general un servicio de óptima calidad cuando de forma no 
      prevista necesiten primeros auxilios, cuidado médico prehospitalario y/o 
      transporte a una facilidad médica hospitalaria adecuada para preservar su 
      salud o disminuir un daño o incapacidad permanente que pueda surgir como 
      consecuencia de una enfermedad o accidente. 
       MISIÓN  
      Ofrecer cuidado médico 
      pre-hospitalario y transporte de emergencia a una instalación médica 
      adecuada a todo el que lo requiera de forma eficaz, rápida y segura para 
      preservar la salud.  
       RECURSOS HUMANOS 
       
      
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
            Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad 
            total de puestos | 
           
                    807 | 
           
                    757 | 
           
                    686 | 
           
                    662 | 
           
                    769 |   
      
        
       PRESUPUESTO RECOMENDADO 
      PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020  
      El Presupuesto Recomendado 
      permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina 
      para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan 
      Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de 
      Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las 
      pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de 
      Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la 
      identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de 
      estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based 
      Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su 
      efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el 
      rendimiento de los recursos. 
  El Presupuesto Recomendado permitirá 
      el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsono con la aplicación 
      de la política pública.  
      Los Fondos Especiales 
      Estatales provienen de la facturación por servicios prestados a pacientes 
      con o sin plan médico. La utilización de estos recursos está dispuesta por 
      la Ley 539-2004, para cubrir los gastos de nómina y funcionamiento de la 
      Agencia, así como mejorar los servicios y facilidades del Cuerpo de 
      Emergencias Médicas de Puerto Rico.  Estos recursos ingresan al Fondo 
      Especial como recobro de los costos operacionales incurridos.
  Los 
      Otros Ingresos  provienen de recursos transferidos por el Negociado de 
      Sistemas de Emergencia 9-1-1, por las llamadas de emergencias médicas 
      atendidas.
    
      RESUMEN DE LOS RECURSOS 
      CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Servicio 
            Directo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Servicios de Emergencias 
            Médicas | 
                
          33,488 | 
                
          26,494 | 
                
          22,348 | 
                
          32,724 |  
        
          | Servicio de Emergencia 9-1-1 / 
            Línea de Maltrato a Menores | 
                   
          917 | 
                     
          0 | 
                 
          1,955 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento, Servicio Directo | 
                
          34,405 | 
                
          26,494 | 
                
          24,303 | 
                
          32,724 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Servicios de Emergencias 
            Médicas | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,850 | 
                 
          2,886 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go), Servicio Directo | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,850 | 
                 
          2,886 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Servicio Directo | 
                
          34,405 | 
                
          26,494 | 
                
          26,153 | 
                
          35,610 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Programa | 
                
          34,405 | 
                
          26,494 | 
                
          26,153 | 
                
          35,610 |  
        
          |   |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                
          24,131 | 
                
          18,346 | 
                
          16,433 | 
                
          20,532 |  
        
          | Fondos Especiales 
          Estatales | 
                
          10,009 | 
                 
          7,085 | 
                 
          5,761 | 
                 
          9,992 |  
        
          | Ingresos Propios | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          2,200 |  
        
          | Otros Ingresos | 
                   
          265 | 
                 
          1,063 | 
                 
          2,109 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          34,405 | 
                
          26,494 | 
                
          24,303 | 
                
          32,724 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,850 | 
                 
          2,886 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,850 | 
                 
          2,886 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                
          34,405 | 
                
          26,494 | 
                
          26,153 | 
                
          35,610 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la RC 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                
          24,074 | 
                
          18,092 | 
                
          14,838 | 
                
          19,891 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                     
          0 | 
                   
          170 | 
                    
          94 | 
                    
          94 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                   
          370 | 
                   
          451 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                   
          123 | 
                     
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                    
          57 | 
                    
          84 | 
                    
          93 | 
                    
          96 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                   
          915 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de la RC del Fondo General | 
                
          24,131 | 
                
          18,346 | 
                
          16,433 | 
                
          20,532 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de la RC del Fondo General | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,850 | 
                 
          2,886 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) de la RC del Fondo General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,850 | 
                 
          2,886 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            de la RC del Fondo General | 
                
          24,131 | 
                
          18,346 | 
                
          18,283 | 
                
          23,418 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            del Fondo General | 
                
          24,131 | 
                
          18,346 | 
                
          18,283 | 
                
          23,418 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de otros 
            recursos | 
            |  
        
         
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                 
          2,547 | 
                 
          3,687 | 
                 
          2,430 | 
                 
          3,111 |  
        
         
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                   
          812 | 
                   
          585 | 
                   
          958 | 
                   
          991 |  
        
         
          | Servicios Comprados | 
                 
          2,087 | 
                 
          1,290 | 
                 
          1,655 | 
                 
          1,328 |  
        
         
          | Servicios Profesionales | 
                 
          2,681 | 
                 
          1,055 | 
                 
          1,057 | 
                 
          1,059 |  
        
         
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                   
          164 | 
                   
          132 | 
                   
          177 | 
                   
          115 |  
        
         
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
                   
          701 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,022 |  
        
         
          | Compra de Equipo | 
                    
          22 | 
                   
          535 | 
                   
          152 | 
                 
          3,492 |  
        
         
          | Materiales y Suministros | 
                 
          1,260 | 
                   
          864 | 
                 
          1,441 | 
                 
          1,074 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de otros recursos | 
                
          10,274 | 
                 
          8,148 | 
                 
          7,870 | 
                
          12,192 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                
          34,405 | 
                
          26,494 | 
                
          26,153 | 
                
          35,610 |   
      
       PROGRAMAS 
      DE SERVICIO DIRECTO  
      Servicios de Emergencias 
      Médicas
    
      Descripción del 
      Programa
    
      Brinda los 
      primeros auxilios y controla las posibles complicaciones para conservar la 
      vida de los pacientes, mientras son trasladados a las salas de 
      emergencias.
    
      Clientela
   
       
      Todo ciudadano que 
      solicita o requiere servicios de transportación hacia los diferentes 
      centros hospitalarios de la Isla.   
      
       
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Casos 
            Atendidos | 
           
                138,620 | 
           
                121,478 | 
           
                136,500 |  
        
          | Llamadas 
            Recibidas | 
           
                143,620 | 
           
                126,478 | 
           
                141,500 |   
      
         Desglose de Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
          Estatales | 
                
          10,009 | 
                 
          7,085 | 
                 
          5,761 | 
                 
          9,992 |  
        
          | Ingresos Propios | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          2,200 |  
        
          | Otros Ingresos | 
                   
          184 | 
                 
          1,063 | 
                   
          154 | 
                     
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                
          23,295 | 
                
          18,346 | 
                
          16,433 | 
                
          20,532 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          33,488 | 
                
          26,494 | 
                
          22,348 | 
                
          32,724 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,850 | 
                 
          2,886 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,850 | 
                 
          2,886 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                
          33,488 | 
                
          26,494 | 
                
          24,198 | 
                
          35,610 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                
          25,785 | 
                
          21,779 | 
                
          15,381 | 
                
          23,002 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                   
          812 | 
                   
          755 | 
                 
          1,052 | 
                 
          1,085 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                 
          2,087 | 
                 
          1,290 | 
                 
          2,011 | 
                 
          1,779 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
                 
          2,681 | 
                 
          1,055 | 
                 
          1,057 | 
                 
          1,059 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                   
          164 | 
                   
          132 | 
                   
          246 | 
                   
          115 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
                   
          701 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,022 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                    
          22 | 
                   
          535 | 
                   
          152 | 
                 
          3,492 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                 
          1,236 | 
                   
          948 | 
                 
          1,534 | 
                 
          1,170 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                   
          915 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          33,488 | 
                
          26,494 | 
                
          22,348 | 
                
          32,724 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,850 | 
                 
          2,886 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,850 | 
                 
          2,886 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                
          33,488 | 
                
          26,494 | 
                
          24,198 | 
                
          35,610 |  
        
          |   |   
       Servicio 
      de Emergencia 9-1-1 
      Descripción del 
      Programa 
       Es responsable de 
      agilizar las respuestas a las llamadas de emergencia que se canalizan a 
      través del Sistema de Emergencias 9-1-1,  ofreciendo el servicio de 
      traslado de pacientes que así lo soliciten, a las salas de 
      emergencias.  
      Clientela  
      Todo ciudadano que 
      solicita o requiere servicios de transportación hacia los diferentes 
      centros hospitalarios de la Isla.  
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Otros Ingresos | 
                    
          81 | 
                     
          0 | 
                 
          1,955 | 
                     
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                   
          836 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                   
          917 | 
                     
          0 | 
                 
          1,955 | 
                     
          0 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                   
          917 | 
                     
          0 | 
                 
          1,955 | 
                     
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                   
          836 | 
                     
          0 | 
                 
          1,887 | 
                     
          0 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          14 | 
                     
          0 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          54 | 
                     
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                    
          81 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                   
          917 | 
                     
          0 | 
                 
          1,955 | 
                     
          0 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                   
          917 | 
                     
          0 | 
                 
          1,955 | 
                     
          0 |  
        
          |   |   
       |